市委编办2019年部门决算公开信息说明
中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室
2019年度部门决算信息公开情况说明
目录
一、部门概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门决算执行情况
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
(二)“三公”经费分项支出情况
(三)“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
(二)国有资产占用情况说明
(三)政府采购支出情况说明
(四)预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
一、部门概况
(一)职能职责
中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室是市委工作机关,以下简称市委编办,主要职责是:彻落实施机构编制工作有关政策法规和制度,在市委编委领导下,负责全市党政机关,人大政协,监委,各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。根据省委、省委编委和市委、市委编委的统一安排部署,研究起草市级机构改革方案。研究提出全市各类处级机构设置和调整的意见,按程序报请市委编委、市委研究同意后,报省委编委审批。审核全市各类处级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。协调市委和市级国家机关各部门的职能配置及调整,统筹各部门之间的职责分工,组织实施职能转变的相关工作。审核市级党政机关及统一管理机构、双重领导以市直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核市人大、市政协、市监委和民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。研究起草事业单位管理体制和机构改革方案,审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案,审核部门所属事业单位的机构编制(在决定前报市委组织部主要领导审批),审批科级事业单位的设置,负责事业单位登记管理工作。对各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。
(二)机构设置
市委编办是执行行政单位会计制度的一级预算单位。市委编办内设职能科室5个,即综合科、编制管理科、监督检查科、政策法规科、事业单位登记管理科,1个事业单位电子政务中心。
2019年底实有人员19人(行政人员中正处级1人,副处级2人,科级5人),事业人员1人,进村进社人员4人,三支一扶1人,辅助用工2人。
二、2019年度部门决算执行情况
收入支出决算总表 |
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|
|
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|
公开01表 |
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部门:中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 |
|
|
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
233.27 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
201.00 |
||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
20.60 |
||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
22 |
10.84 |
||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
10 |
233.27 |
本年支出合计 |
23 |
232.44 |
||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
11 |
0.00 |
结余分配 |
24 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
12 |
0.00 |
年末结转和结余 |
25 |
0.82 |
||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
|
26 |
|
||||||||||||||||||||||||||
总计 |
14 |
233.27 |
总计 |
27 |
233.27 |
||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||||||||||||||||
部门:中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 |
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||
合计 |
233.27 |
233.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
201.83 |
201.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
201.83 |
201.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2013101 |
行政运行 |
129.94 |
129.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2013105 |
专项业务 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2013150 |
事业运行 |
52.29 |
52.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
19.64 |
19.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.88 |
16.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.88 |
16.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||
部门:中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 |
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||
合计 |
232.45 |
209.71 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
201.01 |
178.28 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
201.01 |
178.28 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2013101 |
行政运行 |
129.32 |
126.04 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2013105 |
专项业务 |
19.45 |
0.00 |
19.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2013150 |
事业运行 |
52.24 |
52.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
19.64 |
19.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.88 |
16.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.88 |
16.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||||||||||||||||
部门:中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 |
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
233.27 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
201.01 |
201.01 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
19.64 |
19.64 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
23 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
|
24 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
11 |
233.27 |
本年支出合计 |
25 |
2,32.45 |
2,32.45 |
|
||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
12 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
|
27 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
14 |
0.00 |
|
28 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
总计 |
15 |
233.27 |
总计 |
29 |
233.27 |
233.27 |
|
||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||||||||||||||
部门:中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 |
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
233.27 |
210.54 |
22.73 |
||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
201.83 |
179.10 |
22.73 |
|||||||||||||||||||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
201.83 |
179.10 |
22.73 |
|||||||||||||||||||||||||||
2013101 |
行政运行 |
129.94 |
126.67 |
3.28 |
|||||||||||||||||||||||||||
2013105 |
专项业务 |
19.60 |
0.15 |
19.45 |
|||||||||||||||||||||||||||
2013150 |
事业运行 |
52.29 |
52.29 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
19.64 |
19.64 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.88 |
16.88 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.88 |
16.88 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 |
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
113.02 |
302 |
商品和服务支出 |
25.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
30.11 |
30201 |
办公费 |
4.71 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
29.76 |
30202 |
印刷费 |
0.42 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
2.90 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
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30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
3.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.03 |
30206 |
电费 |
0.35 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.55 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.02 |
30208 |
取暖费 |
0.43 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.32 |
30209 |
物业管理费 |
0.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.57 |
30211 |
差旅费 |
4.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.74 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
67.56 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
4.40 |
30217 |
公务接待费 |
0.12 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
0.96 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.01 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.23 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
66.60 |
30229 |
福利费 |
0.56 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.15 |
|
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|
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30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
180.58 |
公用经费合计 |
29.14 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门:中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室
预算数 决算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 公务用车 小计 公务用车 公务用车 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门:中共嘉峪关市委直属机关工作委员会 |
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单位:万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
基本支出结转
|
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
|
233.27 |
232.44 |
209.71 |
22.73 |
0.82 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
三、2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计233.27万元,支出总计232.44万元。
本部门2019年度收入合计233.27万元,其中:财政拨款收入233.27万元,占比100.00%。
本部门2019年度支出合计232.44万元,其中:基本支出209.71万元,占90%; 项目支出22.73万元,占10%。
本部门2019年度年末结转0.82万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入233.27万元,其中一般公共服务支出201万元,占总收入的86%;社会保障和就业支出20.60万元,占总收入的8.4%;卫生健康支出11.80万元,占总收入5%。
2019年总支出为232.44万元,其中工资福利支出113.02万元,占总支出的49%;商品和服务支出25.53万元,占总支出的11%;对个人和家庭的补助支出48.86万元,占总支出的21%;资本性支出3.6万元,占总支出的1.5%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2,09.71万元。其中:人员经费180.57万元,公用经费29.13万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
一般公共预算财政拨款基本支出中,工资福利支出113.02万元,商品和服务支出44.98万元,对个人和家庭补助支出70.83万元,资本性支出3.6万元。
四、“三公”经费情况说明
本部门2019年三公经费支出中,公务接待费0.12万元。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2019年本部门机关运行经费支出24.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.7万元,印刷费0.42万元,水费0.49,电费0.35万元,邮电费0.55万元,差旅费5.0万元,公务接待费0.12万元,劳务费2.37万元,工会经费0.23万元,福利费0.55万元,其他交通费用10.14万元,资本性支出3.6万元。
(二)国有资产占用情况说明
截至2019年底,编办国有资产总额为16.84万元。其中流动资产0.96万元;固定资产原值52.44万元,按规定折旧后净值15.88万元,其中通用设备43.15万元,家具、用具及装具9.79万元。
(三)政府采购支出情况说明
2019年度编办认真执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》,并严格遵照《政府集中采购目录和采购限额标准》规定,全年政府采购预算8.6万元,其中货物类采购预算8.6万元,经费来源均属于财政拨款收入。2019年发生政府采购支出8.58万元,均授予小微企业合同,经费来源均属于财政拨款收入。政府采购支出项目中,货物类支出8.58万元,主要是编办各部门购置办公设备及办公耗材。
(四)预算绩效管理情况说明
2019年度编办根据部门整体支出绩效评价指标评测,结果较好。主要绩效是编办党组织思想政治工作,完成党员的学习教育培训、指导监督检查党建工作提高党员思想觉悟,进一步提高政治站位;强化责任担当,抓好工作落实,持续推进机构编制工作迈上新水平;巩固拓展主题教育成果,强化制度执行,全面加强党的建设。严格落实归口管理要求,持续强化“严细实”的机关作风建设和效能建设,深化调研评估和分析研判,不断提升管理服务水平,为全市实现“两高”目标、推进“三城”建设、做实“六共”举措提供有力的体制机制保障;推进落实反腐政策,财务管理严格依法依规依程序,尽量做到公开公平公正,严格执行财政财经法律法规,坚持改革创新,积极作为,为确保编办正常运转提供保障。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无 形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室
2020年8月25日